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医院审计述职报告(汇编十三篇)

◈ 医院审计述职报告 ◈

又到一年总结时,当第一次把述职报告放到空间时,目的是让大家能够监督我,审计工作述职报告。翻起工作日志,这一年过得还是比较充实。XX年7月参加了省注协XX年审计质量检查,给我很多启示,让我从另一个角度去理解我们所做的工作,一些看似很小的事情,却是很关键的地方,让我知道专业来自于细节。国金证券的计算机信息审计让我欣喜若狂,终于可以把我的计算机知识和审计知道结合使用了,当我看到上海证券交易所里面公司的计算机系统时,有一种莫名的感动,虽然时间短暂,但是收获良多。林芝福建大酒店的盘点审计,让我领略了西藏江南的风采,虽然早上起来空气干得流鼻血,但也不会以减少我对西藏的仰慕。

一年的审计工作总结起来有以下几点值得自己反思:

一、做为项目负责人对项目总体的把握还很不够。

拿到一个项目如何能更快、更准的了解公司情况、发现其中问题,为整个项目组提供战略性指导。虽然近年来在角色转变中,自己在慢慢有意识地注意积累这方面的经验,但还是很显不足。

二、对项目时间及人事合理安排上还很欠缺。

由于事务所的业务量不断上升,项目负责人管理的项目会逐渐增多,而在多项目多人员的状态下,如何更好的分配时间、对人员、工作进行布置和安排,须要自己认真和虚心地向其他同事学习。

三、对同事的理解还有待强化。

在有些新同事,或刚入职同事在审计过程中遇到问题的咨询,会因为项目时间长、任务重而的不理解,态度不是特别好。这一点我自己感到非常地不安,在这里我非常诚恳地请同事们谅解。每个人都是从初级人员开始做起,想到自己刚来的时候也有很多同事给予了我无微不至的关怀,而自己却不能给予新同事理解,这是做人的失败。对于这个问题,我会在以后的工作中认真对待新同事的每一个问题,尽全力帮助他们。

四、业务方面是每年都要说。

年年都有新东西,学习永远是不变的主题。对于新知识,要加大学习的力度。才不会落后。

五、与上级领导的沟通做得不够。

在项目过程中,遇到问题,汇总总结过程中与上级领导的汇报不是很及时。不能很好地与领导建立沟通机制,这方面有待改进。

六、唯一可以记录下来的优点。

3年的工作让我增加了业务方面少许的自信心,时时刻刻让自己明白,自己仍然有很多不足。

总结,其实是一个很好的机会,并不是总结给其他人看看,而是要写给自己,反思自己,让自己不论是在工作中,还是在人生的道路上都能够在总结这面镜子里面看到真实的自我。让自己向前走时,能够永远挺起胸膛,顶天立地。

◈ 医院审计述职报告 ◈

20XX年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上,所以很难对公司的财务管理作出正确的评价,也没能为公司领导提供过有效的管理信息。2015年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次,重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

20XX年我们还要加强对生产一线成本核算的监管,全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查,以帮助生产车间严格成本核算制度,减少浪费、增加收入。(1)审查产品的生产是否是按计划生产的,是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用,有无出库单,出库单的办理是否严格按手续,程序是否合规,包装物的耗用是否与产量一致。(3)生产产品的成本计算是否正确,包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续,并要与计划消耗数量相比较,找出节、超原因(4)设备的保养保护。

◈ 医院审计述职报告 ◈

银行审计是整个社会主义审计的重要组成部分,对搞好银行审计工作,尽快实现银行管理现代化,无疑是十分必要的。以下有两篇银行审计人员的述职报告可供参考:

1

根据中支内审工作部署,20**年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员。以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主。有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作汇报如下:

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对**支行集中采购管理情况的调查》、《对**支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握了**支局外汇管理工作情况。从调查情况来看,**支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。

今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对20**年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。

1、领导重视,强化整改意识。布置安排对20**年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施。强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况。并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。

3、强化责任,落实整改措施。制定了**支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。

4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对****行行长履职审计、对**中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。

2

我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下:

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审计水平。在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。

(一)认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况,及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

(二)求真务实、尽职尽责,做好检查工作。认真履行审计员职责,做好审计工作。在检查中认真仔细,精益求精,认真检查每一项工作内容,做好纪录,对发现的问题出整改意见,提高了网点的核算质量,增强了内控管理水平,防范了操作风险的发生。

一是学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况、新问题层出不穷,新知识新科学不断问世,面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候,有过松弛思想,这是政治素质不高,也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

一是加强理论学习,进一步提高自身素质,对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求,必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之,在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务,但仍存在问题和不足之处,这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善,并充分发挥审计员的职能作用,全面提升工作水平。

◈ 医院审计述职报告 ◈

审计实习述职报告

一、实习时间

2020年8月至2020年10月

二、实习单位

某著名四大会计师事务所

三、实习内容

1. 参与公司客户项目的审计

本次实习的重点就在于参与了公司某著名客户的审计项目。在项目工作期间,我以实习生的身份,参与了初步的数据统计和资料准备工作。在数据收集方面,我了解到初步的数据分类,并开始对数据的完整性和准确性进行验证,对于数据异常的情况,我及时与领导进行沟通并寻求解决方案。通过本次实习要求,我掌握了公司客户项目来源、数据采集、资料详细和效率等方面的业务知识。

2. 编写审计材料

在实习期间,我还拥有了编写审计材料的机会。我编写了测试材料,对公司客户的财务状况做出了初步的判断,从中分析了相应的审计结论。这个过程让我认识到了材料编写的严谨性和重要性,也让我了解到审计结论所需的细节和数据,以及调查和处理信息异常的技巧和尝试。通过不断的编写和练习,我提高了我的文字表达能力和工作中的思考能力。

3. 团队协作

在团队协作方面,我发现事务所的合作团队极为专业,内部沟通无处不在。在这样一个团结、合作的氛围下,我开始了与团队成员的协作工作。在审核口头准备工作的过程中,我了解到了团队人员的沟通流程和交流方式,并通过与他们的交流,学习到了如何处理团队中的信息反馈和接纳它们的技能,从而更好地完成了分配到的任务。

四、实习体会

1. 学到了实用的审计技能

本次实习让我领悟到了审计工作的实质性,不只是简单实施业务操作,还包括对于数据识别和材料书写能力的培养,更需要了解整个企业的运作模式和市场状况。实习期间,我协助领导完成了一些基础数据统计和测试材料的编写。从这点来说,我认识到了审计工作真正的难点和实质性内容,更加明确地了解了工作的方向。

2. 意识到细节的重要性

在审计的过程中,细节是极为重要的,一旦忽略细节,容易让公司和被审计方产生不必要的麻烦。因此,处理细节,保证数据的正确性是审计工作一个非常重要的环节。在实习期间,我通过编写和审核实践,了解了数据的细微之处,学习了如何处理全部信息的强大思维,对于信息的管理和处理更加严格。这让我深刻意识到了细节的重视方面和信息的准确性。

3. 独立思考的重要性

审计工作,不仅需要将自己的观点耐心解释给被审理方,还需要追求发现问题的本质,更需要通过独立的思考、质疑和领导交流,不断提高自己的审计质量和威信度。在实习期间,我始终注重观察事务所的审计工作,并在沟通上加以体现,这具有独立思考和意识到应与事实相符合的精神,也能更广泛地学习行业知识和提高个人能力。

五、结束语

本次实习短暂但细致,让我领悟到了日常工作中的不足之处,培养了审计细心的独特能力和独立思考的方法。这是一段宝贵的经历,对我今后的工作和学习都有着极大的帮助。在此,我衷心感谢辅导老师和团队成员,同时对母校和企业领导的培养表示深刻的感激之情,希望在未来的工作中,继续发扬努力和充满活力的精神。

◈ 医院审计述职报告 ◈

我自担任总经理以来,在厅党组的正确领导和大力支持下,坚守工作岗位,团结干部群众,紧紧围绕打造行业第一品牌目标,认真贯彻落实省厅的各项决策部署,切实解放思想,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,贯彻落实党的十八大和十八届历次全会精神和XXX系列重要讲话精神,以推动企业经济发展为第一抓手,以维护企业安全稳定为第一责任,真抓实干、勇于创新,实现企业经济效益和社会效益双发展、双丰收。

一、加强思想政治理论学习,强化作风建设

我在工作实践中始终坚持加强自身的思想政治建设,努力提高自己的思想政治水平,切实增强政治信念的坚定性、政治立场的原则性、政治忠诚的可靠性,在思想政治和行动上始终与党中央保持高度一致。一是始终坚持思想政治理论学习。工作中,坚持把思想政治理论学习摆在首位,通过参加党委中心组学习和党支部会议等形式,坚持学习马克思主义、XXX思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,坚持学习中国特色社会主义理论体系,构建和谐社会等主要内容,认真学习贯彻党的十八大和十八届历次全会精神,特别坚持学习XXX系列重要讲话精神。通过系统学习,充实了理论基础,努力提高自己的思想政治素质和思想政治水平,加强了党性修养,树立了正确的世界观、人生观、价值观和事业观,同时将理论密切联系实际,努力提高运用理论解决实际问题的能力,不断开创工作新局面。二是始终坚持宗旨意识,坚持走群众路线。经常性深入基层了解企业经营工作上遇到的问题和职工群众关注关切的热点、焦点问题,注意总结工作经验,研究解决实际困难、指导具体工作。做到思想上重视职工群众,感情上亲近职工群众,行动上融入职工群众,想问题、办事情、做决策,均能从企业实际出发,始终把员工拥不拥护、赞不赞成作为自己行动与工作的出发点和落脚点。真正做到将有利于企业科学发展和解决好职工最关心、最直接、最现实的利益问题,作为自己的最大责任。三是始终保持良好工作作风,时刻保持谦虚谨慎、戒骄戒躁的作风。工作中,坚持原则,以身作则,与班子同志相处时做到既讲团结、讲工作,又讲原则、讲正气,领导班子团结共事、风清气正、和谐有为。作为领导干部,自己时刻做到廉洁从业,务实清廉,严格约束自己行为。

二、抓好班子建设,带好干部队伍

任职以来,我高度重视干部队伍的建设工作,不断提高企业领导班子和干部职工队伍的整体素质,不断加大干部作风建设力度,努力建设一支有理想、有文化、有道德、有纪律的职工队伍。同时,把创建特色的企业文化与思想政治工作有效地结合,大力开展一系列文明服务活动,树立企业新风,弘扬企业文化,以正确舆论引导人,以高尚的精神塑造人,为发展先进生产力和推动企业壮大提供精神动力和支持。在企业中形成了爱岗敬业、勤奋工作、诚实守信、乐于奉献的良好风尚。

在工作中,我同党政领导班子成员以解决影响和制约企业科学发展的突出问题为重点,以最广大职工的根本利益为根本出发点和落脚点,在企业的改革与发展、企业的各项重大决策和企业的前途命运重大问题上充分调动广大职工的积极性、主动性和创造性,充分发挥职工的主人翁作用,倾听职工的意见,把维护和提高广大职工的根本利益作为衡量我们党政领导班子工作业绩的依据,充分体现以人为本的企业思想政治工作原则。

三、强化管理,稳健经营,推动公司实现跨越式大发展

(一)加强企业管理,规范经营工作

行业市场形势瞬息万变,只有坚持学习、掌握市场经济理论、现代科学技术知识、法律知识及相关理论知识、政策,才能从容应对各种挑战、解决各类问题。为此,我不断学习、不断更新知识,使自己的知识结构随着市场经济的发展而不断增长、丰富和提高,为提升综合决策能力打下坚实知识基础。通过强化以财务管理为核心的各项基础管理,强化决策制度和监督制约制度,确保了国有资产的完整;通过抓好安全生产管理,有力保证经营活动有效进行,使企业经营始终处于良性发展的轨道。

在企业的改革与发展上,与班子成员一起着眼新的形势,不断总结新的经验,探索新的路子,推进理论和观念创新、制度创新、机制创新。在企业经营机制、用工制度、分配制度、奖励机制、激励机制等方面不断改革,推行科学的、符合公司实际的激励办法和奖罚制度,极大地激发了员工积极性,有力地推进了企业的发展。通过夯实管理基础,强化销售工作,主打服务品牌,提高服务质量,企业从服务、销售、管理三个方向得到提升,经营规模稳步增长,年销售收入、维修收入、职工收入翻了几番。

(二)抓住机遇,创造条件,持续扩大企业规模

按照市场经济规律观察市场、分析市场、预测市场,掌握市场动态变化,在营销和管理模式上寻求创新和突破,有效地组织各项经营活动,致力于打造优质服务品牌,不断提高企业的核心竞争力和品牌竞争力。通过充分利用销售网络和品牌优势,加强和完善营销服务体系,从一级大城市向二级地(市)级,三级县级城(镇)延伸下去,取得成功经验和骄人的业绩,公司的影响力和市场占有率均持续提高和扩大。为了保持企业可持续发展能力,扩大市场占有率,研究制定了战略。紧紧抓住机遇,扩大经营规模,不仅提高了企业的经济效益,而且提升了品牌竞争力和市场占有率,这是公司发展史上的一项重大战略部署。与此同时,勇于进取,积极开拓,进军高端市场,开创发展史上的里程碑。

在广大干部职工的共同努力下,企业的管理水平不断提高,先后被授予,被评为。经营规模不断扩大,从年的到现在的。职工人数从年的人增长至年的近人,为千余名大学生提供就业机会和岗位。经济效益持续增长,经营收入从年的亿元增长至年的亿元,销售车辆从年的台增长至年的台,上交税金从年的万元增长至年的万元,公司实现了跨越式的大发展,开创出企业发展史上的新局面。

四、加强党风廉政建设,廉洁自律,模范守纪

按照厅党组和公司党委的安排部署,我认真学习贯彻落实中央、省委和厅党组党风廉政建设和反腐败文件、会议精神,学习贯彻落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,积极参加各类警示教育活动。通过学习教育,夯实自身的思想政治基础,筑牢了反腐拒变防线,增强抵御各种腐朽思想侵蚀的免疫力。一是严以律己,以身准则,起模范带头作用。认真学习贯彻落实《准则》、《条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等纪律规定,规范从业行为,廉洁奉公,以求真务实的精神,改进思想作风和工作作风,严格遵守中纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定,在思想、工作、领导生活作风上按照党规党纪严格要求自己,自觉抵制各种不良风气侵蚀,为党员干部、职工群众树立模范带头作用。任职以来,在个人廉洁自律方面没有违犯党和国家关于领导干部廉洁从业各项规定和其他违犯廉洁自律规定的行为。二是认真履行和落实党风廉政建设责任制,切实履行领导干部“一岗双责”责任,紧密结合自身业务工作,按照总公司党委党风廉政建设和反腐败目标管理责任的划分,抓好所承担的反腐倡廉任务。认真落实领导干部“五个一”要求,及时掌握和全面分析管辖范围内的党风廉政责任制的落实情况,切实解决存在的突出问题。

回顾任职总经理以来的履职经历,我感到既充实、又欣慰,和全体同志们并肩战斗,一起经历了奋斗的艰辛,享受了成功的喜悦,在此过程中,不仅增进了了解、沟通了思想,建立了友谊,也获得了许多的启示,一是靠信念成就事业,刚上任时感到担子重、压力大、困难多,但我坚信有省厅的正确领导、有班子的精诚团结、有职工的顽强拼搏就一定能攻坚克难。信念成就了事业,而在事业推进的过程中,又进一步坚定了信念、磨练了意志。二是靠工作统一思想,公司在做出一些决策时,不管是日常的经营管理还是重大事项的讨论,或多或少都存在一些正常的工作分歧,方方面面也存在一些不同意见,但是我及班子成员并没有把精力耗费在无谓的争议上,而是在工作实践中逐步加深认识,增强了解,最终达到共识,有力的把各方面的积极性、创造性凝聚在一起,有力推动了企业的持续稳定发展。三是靠团结战胜困难,公司这么多年,经历过职工工资无法正常发放,甚至水电费、电话费都无力支付的尴尬,经历过二次创业时的艰难,经历过被登报拍卖的危险,但是公司领导班子讲团结、作奉献,心往一处想、劲往一处使,带领广大职工迎接一个又一个挑战,克服了一个又一个的困难,以咬定青山不放松的精神和顽强的毅力,使企业得以跨越发展。

伟大的事业需要一代一代的人去接力奋斗!我虽然已经离开与大家并肩作战的岗位,但我的心永远在公司,我仍会继续关注事业的发展,我坚信我们公司的明天一定会更加美好!

◈ 医院审计述职报告 ◈

今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象”的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。截止20xx年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。

一、履行工作职责及主要任务完成情况

(一)圆满完成预算执行情况审计

根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。

(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务

按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织,统一标准、统一调查形式、统一定性处理,同时坚持和市地税部门沟通,取得地税部门的支持和配合,使审计调查工作进展顺利。

调查中我们主要发现:一是部分企业纳税申报不准确,存在少缴税款的情况;二是税法规定和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相一致;三是部分企业所属部门薪酬统一支付,个人所得税无法计算清缴的问题。同时,分析了产生问题的原因,并提出了相应的审计建议,被审计单位全部采纳了审计建议,并落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近116万元。

(三)集中精力,全力以赴完成了对山西兰花集团XX、XX年年度的资产、负债、损益审计

山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司,国家大型一类企业,公司现有分(子)公司44家,现有干部职工2万余名,注册资本6.13亿元,年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务,且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司,审计任务相当艰巨。

面对繁重的审计工作任务,我们没有叫苦叫难,而是精心谋划,认真准备,积极实施,并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员,充实了审计力量。审计实施过程中我们精心组织,统筹安排,按期完成了审计任务。

在实施审计过程中,我们按照局领导的要求,认真贯彻科学发展观理论,把握审计围绕和服务于经济建设的主旨,把帮、促企业强化管理、提高经营决策能力作为审计的出发点和落脚点,要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审视和处理审计发现的问题。

经过近五个月的努力,共查出企业存在的二十个方面八十多个问题,帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本情况,并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。

今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作,清产核资报告已完成。

  二、主要做法

(一) 围绕创建学习型机关,加强政治、业务理论学习,坚持以人为本,构建和谐审计

今年我科按照局党组的要求,认真学习十七大精神,通过深入领会十七大精神,积极贯彻落实科学发展观,围绕如何切实履行审计职能为构建社会主义和谐社会服务这一主题,我们坚持在审计过程中树立构建和谐社会这一理念,以全新的视角看待审计中发现的问题,从公平正义、民主法制的高度审视当前垄断行业、公权部门存在的不公平、不正义、不和谐的行为,力求把和谐社会的理念融入到我们的审计工作中,使审计工作更具效率和效果,并更多关注人民群众的切身利益。

(二)坚持两个依靠,为审计工作创造了良好的内部环境

面对繁重的审计工作任务,我们始终坚持两个依靠,在依靠科室同志发挥工作积极性的同时,主动争取领导对科里工作的支持。如在兰花集团审计中,祁局长始终十分重视,亲自过问审计进度,使我们更进一步地从服务企业发展、促进廉政建设的高度领会其重要意义。

(三) 贯彻从严审计,树立审计权威

在全年的审计工作中,我们始终贯彻了局党组提出的“文明审计、严格执法”的审计工作原则,坚持严格依法从审,无论是预算执行审计,还是省厅指令性或委托审计,我们都做到了该查的必查,该延伸的必延伸,做到审计数据有依有据,查出问题证据充分,处理问题依规依法。特别是针对审计工作中遇到的重大违纪违规问题,更要把握时机,一查到底,决不因怕得罪人而大事化小、小事化了。但在处理问题时又客观公正,实事求是,只有树立了审计的权威,审计才能产生震慑力。

◈ 医院审计述职报告 ◈

尊敬的校长:



我谨向您提交校长审计述职报告,以总结过去一年的工作,并对未来发展做出合理规划。



一、工作总结



过去一年,学校在您的领导下,取得了积极的进展和显著的成绩。我们在各项教育教学工作中不断努力,致力于提高学校的整体教育质量。



1. 教学质量提升:我们注重教师队伍建设,并通过培训和评估不断提高教师教育能力。同时,我们加强学科建设,推进课程改革,提高学生的学业水平。



2. 学生综合素质培养:学校积极开展各类文化活动和社团活动,培养学生的艺术、体育和创新能力。此外,我们注重学生思想道德教育,引导学生树立正确的人生价值观。



3. 爱心活动推进:学校积极响应社会公益活动,组织师生参与各种社区服务和慈善活动。这不仅提高了学校的社会形象,也增强了学生的社会责任感。



4. 教育设施改善:学校加大对教育设施的投入,改造校园建筑、实验室和图书馆,提供更好的学习、实践和研究环境。



二、存在问题



尽管在过去一年取得了一些成绩,但是我们也面临一些问题。



1. 教师队伍建设亟需加强:虽然我们加强了教师培训,但是依然存在教师队伍的流失与不足。我们需要制定切实可行的政策和措施,吸引和稳定优秀的教师,提高教师的职业满意度和工作质量。



2. 科研水平有待提高:学校在科学研究方面的投入和成果还不够,需要加强科研基础设施建设,提高师生的科研能力和创新意识。



3. 教育质量的评估与反馈机制欠缺:我们需要建立完善的教育质量评估和反馈机制,通过定期的学生评估和家长反馈,及时发现问题和改进不足之处。



三、未来规划



为了进一步提高学校的教育质量和办学水平,我们制定如下未来规划:



1.加强师资队伍建设:完善职称评聘制度,提高教师待遇和福利。加大教师培训力度,鼓励教师参与教育研究和课程设计。



2.优化教学资源配置:加大对教学设施的投入,提供更好的学习环境。增加教材和教辅资料的更新和配发,提高学生的学习效果。



3.推动创新与科研:加强科研基础设施建设,提供更好的实验条件。鼓励教师和学生参与科研项目,提高创新意识和科研产出。



4.完善教育质量评估机制:建立教师定期评估和学生满意度调查机制。根据评估和调查结果,及时改进教学方法和课程设计。



在未来的工作中,我们会继续努力,坚持追求卓越,不断提高教育教学质量,实现学校可持续发展。



感谢您的领导和支持!



此致



敬礼!



XX学校校长



日期:

◈ 医院审计述职报告 ◈

审计实习述职报告



尊敬的领导:



我是XX公司的XX,一个来自XX大学会计专业的大四学生。首先,我要感谢公司给予我这次宝贵的审计实习机会,并充分肯定公司在业务管理和企业文化建设方面的不懈努力。在过去的实习期间,我在领导和同事们的指导和帮助下,通过参与实际项目和现场工作,全面了解并掌握了审计工作的流程和技能,并且取得了一些成绩。在此,我将就自己的实习工作进行总结和报告。



一、实习工作概述


在实习期间,我主要参与了XX公司的财务审计项目。实习的工作内容主要包括:参与编制年度审计计划、收集和整理审计对象的财务数据,核对账簿及相关凭证,采取不同的审计程序核查财务报表科目等。通过实际操作,我对于公司的审计体系有了更加深入的认识,并且了解了不同行业的审计要求和实际操作。在实际操作过程中,我通过努力与同事的合作,积极解决问题,提高了自己的工作效率和准确性。



二、工作中的收获和成绩


在实习期间,我在工作中取得了一些成果。首先,我熟练掌握了审计工作的流程和方法,包括准备工作、采集证据、分析检查等环节。在实际操作中,我严格按照公司的审计程序和规范进行工作,确保了工作的顺利进行和准确性。其次,我注重与同事的沟通与合作,与他们积极交流经验和解决问题,提高了工作效率和质量。我也学会了如何协调处理工作中的冲突和困难,提高了自己的沟通能力和解决问题的能力。此外,我也加强了对公司内部控制的理解和学习,提高了对审计项目的风险评估能力。



三、存在的问题和改进措施


虽然在实习期间我取得了一些成绩,但也存在一些问题需要改进。首先,由于我缺乏实践经验,对一些具体的案例分析和实际操作还存在一定的困难。在接下来的实习工作中,我将积极向有经验的同事请教和学习,提高自己的实践操作能力。其次,我在对审计风险的评估和控制上还有待提高。在之后的实习期间,我将加强对于风险评估模型的学习和了解,提高自己对于项目风险的把握和控制能力。最后,我要提高自己的沟通与表达能力,更好地与同事和客户进行沟通和合作,提高工作效率和质量。



四、实习总结


通过这次审计实习,我对于审计工作有了更加深刻的认识和理解。我也从中体会到了团队合作的重要性和积极进取的精神。在接下来的实习期间,我将继续努力学习和提高,不断完善自己的审计知识和能力。我相信通过自己的不懈努力和公司的培养,我能够成为一名优秀的审计人员,为公司的发展做出自己的贡献。



再次感谢公司给予我这次难得的实习机会,并请领导对我在实习过程中的工作给予批评和指导。谢谢!



XX


日期:XXXX年XX月XX日

◈ 医院审计述职报告 ◈

1、年末总收入285万元,全部为医疗收入。

门诊收入231万元,其中:挂号收入3.1万元、诊察收入2.5万元、检查收入39.4万元、化验收入40.1万元、治疗收入53万元、收入药品92.9万元。

住院收入51万元,其中:床位收入4.1万元、诊察收入1.8万元、检查收入5.2万元、化验收入1.7万元、治疗收入16万元、手术收入8.2万元、药品收入14万元。

2、年末总支出267.4万元,其中:医疗业务成本31万元,其他支出236.4万元。

总支出中:人员经费122万元,其中:基本工资91万元、绩效工资31万元。

3、年末总资产133.8万元。

流动资产21.8万元,其中:货币资金10.5万元、应收帐款

6.7万元、存货4.6万元。

固定资产112万元。

固定资产原值118.1万元、累计折旧6.1万元。

固定资产净值112万元。

4、负债及所有者权益133.8万元,其中:流动负债116.2万元(应付帐款31.6万元、其他应付款84.6万元)、所有者权益17.6万元。

未分配利润17.6万元。

5、全年总诊疗人次数14367人,其中:门诊14152人、住院215人。

6、全年药品采购入库合计金额89.1万元,全年购入设备3.2 万元。

◈ 医院审计述职报告 ◈

各位领导:

三年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“增大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这个工作目标,积极主动地在公司内部展开了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:

1、从公司内审工作的展开上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作水平发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过度谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的展开工作的转变。能够说经过这三年的.努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差别。不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同事的认可。以下对本职工作做个简要说明:收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次实行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以准确的方法考核营业收入情况,并将应收款即时收回,使资金得到正常使用。

1、处理夜间遗留问题,负责落实

每天接到“夜间审计报告表”后,对遗留问题要即时处理;即时填写审计报告,通知责任人所在的部门主管,并负责落实解决,然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。

2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的汇总表。

3、核对餐厅结账单:

1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并实行处理。附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因。

2)核对营业对账表:要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致,如有不符,应立即向收银员查明原因并即时做出处理,确保营业收入的准确反映。

3)打折手续应完整:用宾馆优惠卡打折的,要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的,要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时,要注意收银员所打的折扣是否准确,如果不准确,要找收银员查明情况,即时做出处理。

4)免费接待是否符合标准:各级管理人员在宾馆免费接待,签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待,如果发现接待超标,应立即找其补办手续,否则上报财务总监处理。

5)收费单的核销及管理:收费单必须按号顺序使用,审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销,发现不联码使用的,应向收费单使用人查询原因,即时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可

4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表:

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的准确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任。

5、审计主管同日审人员要经常到各营业点实行检查:

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见即时反映到部门经理和财务总监及质检部门,以防止情况再发生,确保酒店利益不受损失。

6、出具体每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发至各部门领导查阅。

7、报表装订:

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单

装订成册,封面上注明起止日期存档。

审计工作不足之处:

1、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他各部门的合作,更需要按公司计划实行。回顾三年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想理解相关,更与我开拓意识不强相关。我一直认为这仅仅刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好展开了。正是这种思想的存有,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

2、积极展开对公司财务信息的核查与审计

对酒店的收入实行全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决策层提供即时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

3、继续做好酒店内部经济效益的审计

xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作,酒店的收支和制度执行情况实行审计,全面反映其现金流转及经济效益情况。

一、xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同事也注重着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利展开,结合内岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,实行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果提出了具体的要求。这些基础工作的实行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要一环,明年的工作依然是艰巨的,我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观、武断。为公司的利益作出限度的贡献、努力!

◈ 医院审计述职报告 ◈


一、工作背景和基本情况


近年来,财务审计在我国的经济发展中扮演着越来越重要的角色。作为一名财务审计员,我在过去一年中承担了多项财务审计任务,旨在确保企业的财务报告真实可信,维护市场的良好秩序。在这篇述职报告中,我将详细描述我在过去一年中完成的工作,并总结经验与收获。


二、工作内容和成果


1. 财务审计项目一:某大型制造企业


在这个项目中,我所在的审计团队深入了解了企业的运营状况、财务数据以及内部控制制度,并进行了全面的审计工作。通过对企业的财务报告进行细致的分析和核对,我们发现了一起涉嫌财务造假的情况,并及时向企业管理层报告。这次审计工作为企业提供了及时的风险警示,帮助企业建立了更加健全的内部控制制度。


2. 财务审计项目二:某国有企业


这个项目涉及到某国有企业的上市辅导工作。我所在的审计团队参与了企业的财务报告编制和审计确认等工作。通过与企业管理层的紧密配合,我们成功地完成了上市辅导的任务,为企业的上市提供了有力的支持。


3. 财务审计项目三:某小型企业


作为项目负责人,我与审计团队一起对这家小型企业的财务报告进行了全面审计。通过评估企业的内部控制制度和审计风险,我们发现了一些财务管理方面的问题,并及时提出了改进意见。这次审计工作为企业提供了有针对性的建议和改进措施,使其财务管理水平得到了提升。


4. 业务培训和专业提升


除了完成具体的财务审计任务外,我还积极参加了各类业务培训和专业提升活动。通过参与培训课程和学术研讨会,我不断更新自己的专业知识和技能,提高了工作效率和质量。


三、工作中的亮点和收获


1. 敬业精神和扎实工作


在过去一年中,我始终保持了敬业精神和扎实的工作态度。面对工作中的困难和挑战,我持之以恒,勇往直前。以对待每一项审计任务的高度负责的态度,我时刻保持严谨的工作态度,力求做到准确无误,保证审计质量。


2. 团队合作和沟通能力


作为财务审计工作的一环,团队合作和沟通能力的重要性不言而喻。我始终注重与审计团队的紧密合作,积极主动地与他人沟通,并协同完成各项任务。在与企业管理层的沟通中,我能够准确地传递审计结果和建议,与企业建立了良好的合作关系。


3. 自我学习和提升意识


财务审计工作具有一定的专业性和复杂性,因此持续自我学习和提升意识是必不可少的。在过去一年中,我积极参加各类培训和学术研讨会,不断提高自己的专业知识和技能。通过学习和实践交流,我不仅增加了对财务审计工作的理解,而且提高了自己的综合能力。


四、存在的问题和改进措施


在工作中,我也存在一些问题和不足之处。我需要更深入地了解相关法规和政策,提高自己的法律意识和风险防范意识。我需要进一步提高与企业管理层的沟通和谈判能力,更好地传达审计结果并得到认可。我还需要进一步提高自己的团队协作能力,与团队成员密切配合,提高工作效率和质量。


为了解决以上问题,我将制定以下改进措施:加强法规和政策的学习,定期参加相关培训和学习;积极参与项目经验交流,结合他人的经验和建议改进自己的工作方式;加强团队合作意识,主动与团队成员沟通合作,增加团队的效率和凝聚力。


五、对未来的展望和期望


作为一名财务审计员,我将继续加强自己的专业知识和技能的学习和提升,不断完善自己的工作方法和能力。在未来的工作中,我希望能够参与更多大型和复杂的财务审计项目,挑战自我,提高自己的综合素质。


同时,我也期望能够更好地与企业管理层合作,与他们建立更加稳固的合作关系,并通过优质的财务审计工作,为企业提供更有价值的建议和服务。


六、总结


小编认为,过去一年中我在财务审计工作中取得了一定的成绩。通过与企业合作,我不仅加深了对企业内部控制和财务管理的理解,还提高了自我学习和团队合作的能力。在未来的工作中,我将进一步改进自己的工作方式与能力,为企业提供更加专业和有价值的服务。

◈ 医院审计述职报告 ◈

20xx年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了用心的努力。

一、整章建制、促进内部审计规范化建设

1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《XXXXx学院审计室工作职责》、《XXXXXX学院审计室主任工作职责》、《XXXXXX学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。

2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟定了《XXXXXX学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增强了工作的职责感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

二、求真务实、切实履行内部审计职责

1、认真全面地做好了学院离任院长XX某某某任职期间经济职责审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、用心配合上级审计部门进点审计,同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济职责审计工作带给了良好的服务,切实保障了XX某某某任职期间经济职责审计工作的顺利完成。

2、用心配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目87项,合计金额5644.29千万元。

3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督人次,累计金额为:元,为学院节省资金约为元。

4、随着学院的改革发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督,在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则,今年共组织参与大小工程和经济项目21项,累计金额约为2千多万元。

5、审计室会同有关人员对东院继续教育处XX年履行目标职责制状况进行了全面的清理核算,并为学院提出了今后运行和管理的推荐,为院领导带给了决策参考依据

6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核,发现问题及时提出,及时纠正,经过几轮的反复核算,测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值,为院领导带给了决策依据,确保了XX年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。

7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理,收集了各种经济项目和招投标工程文本资料,对有电子文档的还进行了数据保存,为今后的内部审计监督累积了工作资料。

三、真抓实干、加强监督促其他工作

1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组,参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。

2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一齐对今年对口升学考试中舞弊状况进行了全面的调查,同时用心配合、协助XXx教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考状况和学生舞弊状况。

3、审计室还参与了调查了XXXXXXx勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。

4、按照学院的统一部署,院宣传统战部的具体要求,扩大对外宣传,审计室制作了XXXXXX审计室网站,开设了对外宣传的窗口。

◈ 医院审计述职报告 ◈

为了掌握一个公司的财务状况和业务情况,需要通过进行审计来实现。审计助理通常需要将公司的财务记录和报告进行审查和审核,从而确定是否存在任何错误或违规行为。以下是一个审计助理的工作述职报告。



我是某公司的审计助理,每天的工作主要包括检查公司的各种财务文件、寻找潜在的问题,并向我的上级报告。为了确保我的审计报告准确无误,我需要了解公司的每项财务交易和流程,并与客户和其他准备财务文件的人进行沟通和交流。



在开始审计之前,我需要先熟悉公司的财务文件和报告,这可能包括预算和现金流量表、销售和成本报告、审计记录和报告,以及其他相关文件。随着我的熟悉深入,我会开始检查每一项财务交易的记录,确认记录是否正确并且符合公司的政策。



在检查过程中,我也会关注公司的内部控制和流程。如果我注意到任何问题,如记录不正确、文件缺失或流程不完整,我就必须及时向我的上级报告,并提供建议以改进公司的财务记录和报告。



在审计过程中,我也需要与客户和其他准备财务文件的人进行沟通和交流。这可能包括询问有关财务记录的细节,获取文件或信息,以及与客户讨论可能存在的问题。在这些会议和电话交流中,我需要时刻保持专业,确保我的询问是恰当和有目的的,并注意到任何有关财务记录和过程的问题。



在完成审计后,我需要准备和编写审计报告。我必须将我对公司财务的观察和发现总结起来,并将这些信息编制成一份详细且具有说服力的报告。我的报告需要具有标准的审计要求,并包括对公司财务报告和记录的建议。



作为审计助理,我的目标是确保公司的财务记录和报告准确无误,建立一个健康和透明的财务环境。我通过对公司的财务记录和报告的审核和审查工作来实现这个目标。我坚信,只有保持职业精神并认真履行职责,才能实现这个目标。



总之,作为审计助理,在许多日常工作中,我需要熟悉公司的各种财务文件并进行详细的审查和审核。我不仅需要与客户和准备财务文件的人进行沟通和交流,还需要编写一份详细、准确的审计报告。通过我的努力和专业精神,我为确保公司财务的健康和透明做出了贡献。

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